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王悠然 高级合伙人 高级会计师

2022-10-21 09:29:24
王悠然   高级会计师。
长沙市第十三次代表大会党代表。中国共产党员,
湖南大学会计本科学历
26年财务工作经验、
14年审计工作经验、
14年内部控制建设经验、
10年上市公司工作经验、
分管法务4年经验,具有财务管理、股改上市、税务筹划、信息披露审核、财务审计、内部控制建设与评价、工程审计、专项审计、信息化建设、合同审核、招投标、分管法务、政府项目申报、党务工会等方面的理论知识和管理经验。
一、项目经验:
1、IPO项目经验
(1)**食品IPO:全程参与**食品IPO上市工作,配合中介机构进行前期上市准备期财务部工作,上市辅导期财务和内控方面的工作。**食品在深圳中小板成功上市。上市后季报中报年报和临时性需披露的财务报告审核。
(2)**股份IPO:主导上市办组建,联合证券部、财务部积极推进股改上市工作。负责上市办内控组工作,梳理制度、流程,内控问题点整改,推进内部控制体系建立完善以符合上市条件。负责上市办协调中介和公司内部工作,并督办上市进度和工作完成情况。
2、上市前企业财务核算规范
(1)**食品、**生物上市辅导前的财务核算规范。
(2)**科技非上市企业财务核算规范。
3、股改和税务筹划项目经验
(1)**科技股权架构改造方案设计、落地。
(2)**科技税务筹划方案设计、落地。帮助公司自身降低税务成本、通过结合股改方案、家族公司、合伙企业设计分红路径降低个人所得税缴纳。
(3)**服装连锁税务筹划方案设计。
4、投资融资项目经验
(1)**食品控股股东投资、融资项目,协调银行、税务、基金、投资方、被投资企业、财务部、中介机构相关投资管理、融资业务。
(2)**生物负责融资、资本运作引进战略性投资者。
(3)**科技负责银行融资。
5、内部控制体系建设项目经验
(1)**食品10年内部控制体系建设及评价、流程梳理完善及信息系统流程控制。建立并逐步完善符合上市公司要求的加加食品内部控制体系及风险管理体系,督促公司各部门制定内部控制体系建设相关制度标准,修订公司内部控制制度;负责督导公司及所控制单位执行公司内部控制体系制度标准和流程;负责组织开展公司及子公司的内控评价工作;负责监督公司及子公司对内控评价发现问题的整改和验证;负责对发现各类经营风险项提出整改要求,并监督检查整改情况。
(2)**股份:推进内部制度建设和评价。
(3)**股份:负责上市办内控组工作,梳理制度、流程,内控问题点整改,推进内部控制体系建立完善以符合上市条件。
(4)**生物分管全公司内部控制建设、流程完善、制度审批工作。
6、财务和工程内部审计项目经验
(1)**食品每半年度定期对公司及子公司进行财务收支情况的内部审计,并出具内部审计报告。对公司及子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计,对凭证、账册、报表、对账记录、实物等会计资料的审核,防错纠弊,为优化管理提出建议。
(2)**食品工业园的募投、自建项目工程审计。负责募集资金使用监督、工程现场进度监督、协调外部审计进行募投和自建项目的工程审计、出具募集资金使用情况报告、出具外审工程审计报告。
(3)**股份自建项目工程审计。
7、信息系统建设项目经验
(1)**食品负责用友U8信息系统建设,配合信息部推进金蝶EAS信息系统升级改造。
(2)**股份推进用友U9升级、自动办公系统、数字营销系统工作。
(3)**生物与湖南用友分公司合作信息系统项目NCC-ERP和PLM项目前期调研、商务谈判,推进财务、供应链、生产制造、产品生命周期管理信息系统项目上线使用。
(4)**科技与金蝶湖南分公司合作金蝶云星空财务集中核算、银企直联、费用报销项目上线使用。
 

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